子项目验收流量
本文介绍子项目验收流量的验收方法与标准要求。
现场判断
施工知识
先确认工序边界、施工条件和交接面,再按本文步骤落到现场。
优先把本文对应的工序检查点、照片编号和交接条件写进当天记录。
- 施工部位与工序条件
- 班组交接与样板状态
- 照片编号与复查结论
检查清单
优先使用文章内配套清单;没有清单时可复制正文检查项。
关联入口
读完直接接到现场动作
按本文内容匹配规范口径、资料模板、计算工具和材料条目,减少来回搜索。
相关规范
先核版本、适用边界和验收口径。
可用模板
把检查结论落到表格、台账或记录。
对应计算器
涉及数量、坡度、损耗或工期时先统一口径。
验收目标
分部分项验收是质量控制的重要节点,既要看实体质量,也要看资料是否完整、问题是否闭合。
流程建议
| 阶段 | 动作 |
|---|---|
| 自检 | 班组和项目部先按检查项自查 |
| 资料准备 | 材料、试验、隐蔽、施工记录齐全 |
| 报验 | 明确验收部位、范围和时间 |
| 实体验收 | 尺寸、偏差、观感、功能检查 |
| 问题整改 | 形成整改清单和责任人 |
| 复查签认 | 整改合格后闭合并签认 |
资料清单
- 施工方案或技术交底。
- 材料进场验收和复检资料。
- 隐蔽验收、试验检测和施工记录。
- 实测实量、质量整改和复查记录。
- 验收结论和相关人员确认。
常见问题
- 报验前自检不到位,现场问题集中暴露。
- 资料和现场部位对不上。
- 整改清单没有复查闭合。
- 只重视签字,不重视验收依据。
识别方法
适用场景:分项到单位工程验收流转。核心对象:检验批、分项、分部、单位工程的资料与现场一致性。
- 先确认本次验收层级,避免把分项问题直接带到分部或单位工程。
- 按“资料齐套-现场完成-问题闭环”三条线同步核查。
- 跨专业接口项单独列清单,明确责任边界与完成时限。
现场核查时,至少覆盖“检查-复核-记录-整改-复验”闭环,重点核对 工序衔接、作业面交接、实测实量、整改复验。
规格对照
| 对照项 | 现场执行要求 | 留痕证据 |
|---|---|---|
| 流转顺序 | 检验批→分项→分部→单位工程顺序执行,不得跳级 | 验收流程台账 + 节点签字 |
| 资料一致性 | 验收记录、图纸版本、现场状态三方一致 | 资料目录 + 现场核对单 |
| 问题闭环 | 每级遗留问题需有责任人和复验节点 | 问题台账 + 复验记录 |
进场验收
- 验收前整理本级所需资料包,缺项先补齐再申请。
- 关键分项先做样板验收,统一判定口径后再批量验收。
- 分包与总包资料编号规则提前统一,防止归档冲突。
- 进场验收不通过项应先隔离并标识,完成整改和复验后再放行。
常见误用
- 只追进度节点,忽略上一层级遗留问题。
- 资料先签后改,版本混乱无法追踪。
- 接口问题未指定责任人,导致反复扯皮。