适用场景

主要材料、构配件、设备进场报审、复检委托、退场和使用前签认时。

本页是现场执行清单和资料口径,不替代正式规范文本。需要引用条文时,应回到项目适用版本核对。

主要依据

  • GB/T 50319-2013 建设工程监理规范
  • GB/T 50328-2014 建设工程文件归档规范

现场检查清单

  1. 报审表、合格证、检测报告、送货单、样品和现场批次一致
  2. 需复检材料明确见证取样、委托单、样品编号和使用部位
  3. 监理意见写清同意使用、暂缓使用、退场或补资料,不只签名
  4. 退换货、让步接收和复检不合格处理形成闭合台账

执行建议

  • 资料整理按目录、编号、日期、签字和照片编号同时核对
  • 实体问题没有闭合前,不把资料状态标为完成
  • 电子文件和纸质目录保持同名、同编号、同版本
  • 先确认项目采用的规范版本、图纸版本和专项方案口径
  • 检查结果写到同一条记录里,避免照片、表格和台账分散
  • 发现不合格项时先明确责任人、完成期限和复查人

资料留痕

目录编号和版本清单签字盖章状态电子备份路径和缺项说明检查日期、检查人和参与单位问题部位、范围和照片编号整改要求、责任人、期限和复查结论

配套资料模板

常见误区

  • 资料报审滞后于现场使用
  • 监理签认没有具体意见
  • 复检样品和现场批次不一致