材料管理
材料见证取样复检台账
基本信息
| 工程名称 | 施工单位 | ||
|---|---|---|---|
| 监理单位 | 台账周期 | ||
| 编制人 | 复核人 |
复检台账
| 序号 | 材料名称/规格 | 批次/数量 | 取样日期 | 见证人 | 委托编号 | 报告编号 | 结果/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
异常处置
| 异常类型 | 涉及批次 | 处置措施 | 复查结论 |
|---|---|---|---|
| 报告未回 | 暂停使用/隔离标识/催收报告 | ||
| 结果不合格 | 退场/复检/设计或监理确认 | ||
| 批次不一致 | 重新核对送货单、封样和使用部位 |
结论
| 本期复检完成情况 | 未闭合事项 | ||
|---|---|---|---|
| 下期跟踪责任人 |
签字
| 材料员签字 / 日期 | 试验员签字 / 日期 | 监理见证人签字 / 日期 | 项目技术负责人签字 / 日期 |
填写提示
- 复检台账应与材料进场验收记录、送检委托单、检测报告和使用部位一致。