材料管理

材料见证取样复检台账

编号:GD-CL-002

基本信息

工程名称施工单位
监理单位台账周期
编制人复核人

复检台账

序号材料名称/规格批次/数量取样日期见证人委托编号报告编号结果/状态
1
2
3
4
5

异常处置

异常类型涉及批次处置措施复查结论
报告未回暂停使用/隔离标识/催收报告
结果不合格退场/复检/设计或监理确认
批次不一致重新核对送货单、封样和使用部位

结论

本期复检完成情况未闭合事项
下期跟踪责任人

签字

材料员签字 / 日期试验员签字 / 日期监理见证人签字 / 日期项目技术负责人签字 / 日期

填写提示

  1. 复检台账应与材料进场验收记录、送检委托单、检测报告和使用部位一致。