材料管理
编号:GD-CL-001 材料进场验收记录
基本信息
| 工程名称 | 供货单位 | ||
|---|---|---|---|
| 材料名称 | 使用部位 | ||
| 进场日期 | 验收日期 | ||
| 验收批次 | 收料人 |
材料与资料核对
| 项目 | 应核内容 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | 名称、规格、型号、品牌、厂家与采购单一致 | ||
| 数量批次 | 数量、批号、炉批号或生产日期与送货单一致 | ||
| 质量资料 | 合格证、检测报告、型式检验、说明书齐全 | ||
| 复检要求 | 需复检材料已见证取样,未出结果前隔离标识 | ||
| 样品封存 | 封样照片、样品编号、封存位置记录完整 |
现场实体检查
| 检查项 | 现场标准 | 结果 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 外观质量 | 无破损、锈蚀、受潮、变形、污染或过期 | ||
| 尺寸抽查 | 规格、厚度、直径、长度或包装单位抽查合格 | ||
| 堆放保护 | 按材料特性防潮、防晒、防火、分区挂牌 | ||
| 退场隔离 | 不合格材料已隔离并明确退场或复检要求 |
结论
| 验收结论 | 是否允许使用 | ||
|---|---|---|---|
| 复检委托编号 | 整改/退场要求 |
签字
| 施工单位验收人 签字 / 日期 | 监理见证人 签字 / 日期 | 供货单位确认 签字 / 日期 | 材料员 签字 / 日期 |
填写提示
- 材料未完成验收或复检结果未出时,不宜投入关键部位使用。
- 材料批次、复检报告和实际使用部位必须能互相追溯。